一般納稅人年底賬上的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅需要做賬務(wù)處理嗎?怎么做
林兒
于2021-01-02 23:10 發(fā)布 ??4227次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-01-02 23:11
你好,如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
相關(guān)問(wèn)題討論

你好,是銷收入*稅率-購(gòu)進(jìn)*稅率
2019-04-21 10:17:36

按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55

你好,需要按銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,賬務(wù)處理是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
?已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,分錄是
借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-07-14 17:22:01

需要,這個(gè)異地預(yù)繳,不看是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額
2021-03-31 12:24:36

8月份需要計(jì)提的稅是需要知道8月的留底稅是多少?
2021-10-20 15:54:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息