
老師,你好 我們公司之前購買了稅控設(shè)備,上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)表中填寫了,但是上個(gè)月沒有銷售收入,這個(gè)月有銷售收入,但是這個(gè)月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),那這個(gè)稅控設(shè)備的可以留著下次再抵嗎?
答: 同學(xué)您好,可以留在以后期間抵扣,填在增值稅附表四相應(yīng)行次期初余額就可以了
你好,老師我想問下稅控設(shè)備減免增值稅,增值稅不是轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)留底嘛,分錄直接做成減免稅款,怎樣體現(xiàn)出增值稅留底了呢
答: 你好,體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方余額
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,增值稅申報(bào)時(shí),稅控設(shè)備抵減額是否要填 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
答: 你好,需要填寫的,主表23欄也是需要填寫

