
月底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
老師,管理費用借方負數(shù),年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣寫對嗎?借:本年利潤 -1000 貸:管理費用 -1000
答: 你好,管理費用借方負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您看這個分錄對嗎?貸:管理費用 —工資 1303.74 管理費用—其他 -20000 本年利潤 18696.26
答: 您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)

