
代開專用發(fā)票,現(xiàn)場繳納的增值稅會計(jì)分錄怎么做?自己開的普通發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果免征轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
公司出租辦公樓,5月份收到4-5月份的租金收入,在5月份時(shí)公司去稅局代開專用發(fā)票時(shí)直接繳納了5-6月租金收入的增值稅,做賬時(shí)把6月份的租金做預(yù)收款,請問具體的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?借:銀行存款,貸預(yù)收賬款,就、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?
答: 你好,開了發(fā)票的話,應(yīng)該是借應(yīng)收賬款,你收的錢是五月份和四月份的還是五月份和六月份的,
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師代開專用發(fā)票時(shí)繳納稅款 分錄:借銀行貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)同時(shí):借 應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
答: 你好 你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的話 做已交增值稅里面


財(cái)務(wù)猿 追問
2016-09-30 18:40
曉海老師 解答
2016-09-30 17:45
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2016-09-30 18:00
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2016-09-30 19:00