裝卸公司7,8,9三月開了裝卸費(fèi)8萬的票,10月報季報稅時可以不交增值稅,那企業(yè)所得稅能不能把九月份多計提點(diǎn)工資,是不是可以不交企業(yè)所得稅,公司沒進(jìn)項(xiàng)票,油費(fèi)的話能做成本嗎,怎么做分錄
牧牧
于2016-10-07 15:50 發(fā)布 ??1249次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-10-08 14:43
那我做的8月份發(fā)工資的九月依然發(fā)工資,,九月份的另一部分人員不定的臨時的人員按勞務(wù)報酬計入成本可以嗎,這一部分人工資不計入地稅的個稅模板里,可以的話怎么寫分錄呀
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你好,嚴(yán)格來說當(dāng)然是不行的
2016-10-07 15:51:18

借:以前年度損益調(diào)整115000貸:銀行存款115000
2017-09-28 13:57:42

借:應(yīng)收賬款
貸:營業(yè)收入 10
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 0.9
進(jìn)項(xiàng)
借:營業(yè)成本等
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)
貸:銀行存款等
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷-進(jìn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各明細(xì)科目
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交所得稅
2019-09-25 10:20:22

你好,分錄如下
借:應(yīng)交稅費(fèi)/所得稅/增值稅/附加稅等等
貸:銀行存款
2019-01-14 11:09:14

個人所得稅不需要特別做,年末把銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)清清空,也就是原來在貸方,現(xiàn)在就記借方,最好所有差額倒擠進(jìn)未交增值稅,表明該企業(yè)當(dāng)年末留抵稅或應(yīng)交增值稅
2019-04-25 20:47:15
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