
老師好,我在下半年暫估了3萬(wàn)的成本,掛的是個(gè)人往來(lái)款,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我現(xiàn)在成本票開(kāi)不回來(lái),我要沖回暫估的成本繳納企稅,我應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理勒,以前年度的是調(diào)整以前年度損益,那本年度的怎么處理勒?
答: 你好 實(shí)際業(yè)務(wù)的不是嗎 匯算清繳調(diào)增就可以
公司之前轉(zhuǎn)了10W給A公司備注是往來(lái)款,后2022年A公司申請(qǐng)破產(chǎn)并注銷(xiāo),2022年的清稅證明,2024年發(fā)給我司,證明此款收不回業(yè),我賬務(wù)上還掛著往來(lái),那這個(gè)往來(lái)我是否可以做成以前年度損益.
答: 你好 收不回來(lái)做壞賬處理 現(xiàn)在直接壞賬就可以 不用?以前年度損益.
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請(qǐng)問(wèn)去年底,17萬(wàn)費(fèi)用,錯(cuò)計(jì)入往來(lái)款,使得多繳所得稅,請(qǐng)問(wèn)怎樣怎樣調(diào)整以前年度損益
答: 你好,去年底,17萬(wàn)費(fèi)用,錯(cuò)計(jì)入往來(lái)款,使得多繳所得稅,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 貸:之前錯(cuò)誤計(jì)入的往來(lái)款


半溫暖 追問(wèn)
2021-01-10 11:42
郭老師 解答
2021-01-10 11:44
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2021-01-10 12:13
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2021-01-10 12:20