亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-01-12 09:41

 你好   12月做費(fèi)用暫估 。1月收到發(fā)票 與實(shí)際12月做賬金額一致  。 直接附發(fā)票在附件即可   

成成 追問

2021-01-12 09:50

老師,12月份直接:借:管理費(fèi)用-電費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng),貸:其他應(yīng)付款-其他(把1月取得的發(fā)票附在12月賬務(wù)后面),1月份支付時借:其他應(yīng)付款-其他,貸:銀行存款,是這樣的嗎?1月份憑證可需要附什么附件?

meizi老師 解答

2021-01-12 09:58

 你好       可以的。  1月附支付回單就行了。  

成成 追問

2021-01-12 10:01

好的,謝謝老師!

成成 追問

2021-01-12 10:02

如果,暫估和實(shí)際金額不一致,那怎么處理?

meizi老師 解答

2021-01-12 10:09

 不一樣 就 紅沖暫估分錄。 然后按發(fā)票做一遍處理。    

成成 追問

2021-01-12 10:12

老師,跨年了,如果紅沖暫估,是否會涉及到以前年度損益調(diào)整???

meizi老師 解答

2021-01-12 10:17

 是的。 走以前年度損益調(diào)整做。   用這個科目替代損益科目就行了。  

成成 追問

2021-01-12 10:18

好的,了解,謝謝!

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
?你好? ?12月做費(fèi)用暫估 。1月收到發(fā)票 與實(shí)際12月做賬金額一致? 。 直接附發(fā)票在附件即可? ?
2021-01-12 09:41:29
應(yīng)該是 借;銀行存款 貸;應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
2016-04-10 20:44:58
借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2021-06-23 16:31:15
你好 ; 是的。 就這樣掛 分錄的?
2021-11-01 12:39:12
你好,取得發(fā)票借方計(jì)入待攤費(fèi)用
2017-07-03 14:45:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...