
老師:假如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是8萬元,銷項(xiàng)稅額是10萬元,沒有留底稅額,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月繳納稅額是2萬元,我應(yīng)該怎么財(cái)務(wù)處理,或者說要不要寫下分錄?或者計(jì)提什么的?
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 2萬
老師我作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,期末留底稅額是不是我可以抵扣的稅額
答: 你好,是的,是以后期間可以的抵扣的稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1.稅局查出有張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,對方已經(jīng)沖紅。要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。什么意思?是要交那張進(jìn)項(xiàng)票上門的稅款嗎?2.有什么辦法不用交呢,稅局說可以拿進(jìn)項(xiàng)票抵扣那張沖紅發(fā)票的稅款,不懂?3.如果這個(gè)月拿進(jìn)項(xiàng)票去稅局掃描抵扣,可以抵扣稅額1000元。然后下個(gè)月再把去年的那張沖紅交800元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那之前掃描的那張進(jìn)項(xiàng)票稅額可以抵這800元嗎?是不是1000-800=200還有200留底稅額下次抵扣。還是說掃描抵扣的那1000不可以抵扣這800.
答: 您好!1是的。那個(gè)票不能抵扣,要轉(zhuǎn)出。 2,只是這個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)要調(diào)出,但是你如果有其他進(jìn)項(xiàng),本月仍然進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),一樣可以不用交稅。 3,就跟上面解釋的一樣。只看進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額。這個(gè)紅字的,這個(gè)月看做是銷項(xiàng)。

