
4月公司留底退稅20530.2元,5月被稽查發(fā)現部分進項稅額不能抵扣,進項稅額轉出9891.87元,現在5月該怎么申報,專管員讓每個月更正,有沒有什么快速得方法申報5月,讓上期留底稅額退稅不為負數
答: 專管員讓每個月更正,那就只得先去大廳更正申報
進項+上期留底-銷項-進項稅額轉出-退稅=本期留底額,這么做對嗎?
答: 您好,這個公式是對的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!10月份我們做了進項稅轉出,10月份有留底稅額。11月份又去做了撤銷10月份的轉出,更正成了11月進項稅轉出。10月份的留底就有變化。這樣的話我10月份的賬需要修改嗎?
答: 可以 不做修改了,因為截止到11月,數據正確了。
老師,實際抵扣進項稅額=期初留底進項稅額 本期進項稅額-進項轉出-出口退稅-期末留底稅額,這個期末留底稅額是社么?。磕懿荒苡脭底峙e個例子
老師:假如我這個月進項稅額是8萬元,銷項稅額是10萬元,沒有留底稅額,沒有進項稅額轉出,這個月繳納稅額是2萬元,我應該怎么財務處理,或者說要不要寫下分錄?或者計提什么的?
去年有張進項發(fā)票已經掃描,并且抵扣成功,現在稅局查到這張發(fā)票對方已經沖紅。要求進項稅額轉出。怎么轉,現在公司還有留底稅額,這個留底稅額可以用來抵扣去年沖紅的這張發(fā)票的稅款嗎?
老師,我們上月沒有收入,我一張進項發(fā)票填在了的其他抵扣憑證那里,沒有做專票認證,但是現在賬上顯示有留底稅額了,這樣我這月是不是用做個進項稅額轉出呀?


顏燦燦 追問
2022-06-18 10:31
家權老師 解答
2022-06-18 10:44
顏燦燦 追問
2022-06-18 10:46
家權老師 解答
2022-06-18 10:47