
老師,上個月老板拿來了付過款的鐵路運輸費回單,我做賬 借:銷售費用-運輸費 貸:銀行存款,結(jié)果這個月他又拿來了專票,我該怎么做賬?上個月已做過的會計分錄怎么調(diào)整?如果要沖賬的話,因為是付過款的,銀行存款是不能沖的呀,那該怎么沖?
答: 你這個是不是只有稅費差額?借銷售費用負數(shù)借進項稅額就可以
老師,去年12月份有一筆運輸費10萬元,銀行存款支付,分錄做成,借 銷售費用-運輸費 10萬,貸 銀行存款 10萬。今年發(fā)現(xiàn)開的是專票,那分錄怎么調(diào)整?
答: 你好,可以把之前的分錄抄一遍,做負數(shù),來了發(fā)票重新記賬即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某單位接受捐贈B材料一批,評估價值為18000元,另外以銀行存款支付運輸費用2000元。
答: 你好,請問你想問的問題具體是?


我心飛翔 追問
2021-01-13 09:31
maize老師 解答
2021-01-13 09:40
maize老師 解答
2021-01-13 09:42