
老師,上個(gè)月老板拿來了付過款的鐵路運(yùn)輸費(fèi)回單,我做賬 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸:銀行存款,結(jié)果這個(gè)月他又拿來了專票,我該怎么做賬?上個(gè)月已做過的會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整?如果要沖賬的話,因?yàn)槭歉哆^款的,銀行存款是不能沖的呀,那該怎么沖?
答: 你這個(gè)是不是只有稅費(fèi)差額?借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)借進(jìn)項(xiàng)稅額就可以
老師,去年12月份有一筆運(yùn)輸費(fèi)10萬元,銀行存款支付,分錄做成,借 銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 10萬,貸 銀行存款 10萬。今年發(fā)現(xiàn)開的是專票,那分錄怎么調(diào)整?
答: 你好,可以把之前的分錄抄一遍,做負(fù)數(shù),來了發(fā)票重新記賬即可
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到外單位捐贈(zèng)汽車一輛,價(jià)值500000元,另以銀行存款支付運(yùn)輸費(fèi)用8000元
答: 借:營(yíng)業(yè)外支出508000 貸:固定資產(chǎn)500000 ? ? ? ?銀行存款8000


我心飛翔 追問
2021-01-13 09:31
maize老師 解答
2021-01-13 09:40
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2021-01-13 09:42