
老師,您好!我?guī)鸵患夜敬碛涃~,公司在7月份成立的,目前還沒有收入,但是費(fèi)用卻很多。記賬時(shí)借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金。但現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金顯示是負(fù)數(shù),應(yīng)該怎樣處理呢?
答: 你好,通過其他應(yīng)付款借入現(xiàn)金
老師請教一下,情況是這樣的,我從代理記賬哪接了一公司的賬,發(fā)現(xiàn)有很多差錯(cuò),調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金成了負(fù)數(shù)這個(gè)怎么辦?老師
答: 貨幣資金肯定不能是負(fù)數(shù)的。你們調(diào)整最好是根據(jù)銀行存款流水。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一家公司7月份申報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額是4650利潤表管理費(fèi)用是350到八月零申報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額還是4650,那么利潤表管理費(fèi)用本期金額是零還是350
答: 你好,這兩者沒有必然關(guān)系,可能有巧合


曉海老師 解答
2016-10-09 18:23
曉海老師 解答
2016-10-09 19:43