
請問,去年多計提了費用,今年用以前年度損益調整做了調整,那這部分費用該怎么做企業(yè)所得稅調整呢?是不是需要繳納滯納金?
答: 你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調增的,如果調增之后有盈利的,你需要補稅,補稅需要交納滯納金的。
老師,我往來賬目通過以前年度損益調整。對我所得稅有什么影響,需要調整所得稅還是什么呢
答: 你好 這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響,但是要調整對應年份的匯算清繳
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年賣出去的東西今年退回來,做以前年度損益調整的時候,是不是也要考慮所得稅啊
答: 你好,去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄,不涉及以前年度損益調整的 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本 不考慮去年所得稅影響,只是影響今年的

