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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-10 13:55

五五攤銷怎么弄呢

好夢^-^回憶 追問

2016-10-10 14:04

某企業(yè)車間領(lǐng)用管理用具一批,其成本為1200元,報廢以前領(lǐng)用的另一批管理用具成本為3600元,收回材料價值85元,要求編制有關(guān)會計分錄,用五五攤銷能嗎,怎么弄呢,麻煩老師了

鄒老師 解答

2016-10-10 13:39

借;制造費(fèi)用   貸;低值易耗品 1200
借;銀行存款 85   營業(yè)外支出   貸;低值易耗品 3600

鄒老師 解答

2016-10-10 13:57

就是領(lǐng)用的時候攤銷一半 ,報廢的時候再攤銷一半

鄒老師 解答

2016-10-10 14:06

借;銀行存款 85 營業(yè)外支出   管理費(fèi)用等科目 1800貸;低值易耗品 3600

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你好 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:原材料,其他應(yīng)收款,營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
2023-06-15 14:43:44
您好,屬于存貨盤盈,原因待查,借:原材料 貸:貸:處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益
2020-07-26 17:23:25
你好 批準(zhǔn)處理前: 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:原材料-xx材料 批準(zhǔn)處理后: 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢
2020-06-05 10:10:34
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料
2015-11-22 10:17:32
紅字沖后上月憑證,在做個正確的憑證。
2015-11-07 20:29:16
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