
老師:增值稅報表,前期的留底進(jìn)項稅稅額用不用填寫?怎么有人說不用填寫,主表會自動帶出來是這樣嗎?望老師耐心解答
答: 你好,是的,不用填寫,由報表根據(jù)上期的數(shù)據(jù)自動獲取
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)怎么理解,為啥說進(jìn)項稅就是增值稅,可增值稅=銷項稅—進(jìn)項稅,
答: 你好 進(jìn)項稅是你購進(jìn)貨物回來 取得進(jìn)項稅 可以拿來抵扣增值稅銷項稅 和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如何理解 增值稅 進(jìn)項稅額
答: 單位內(nèi)部基建領(lǐng)用甲材料 ?? 單位內(nèi)部改、擴(kuò)建幼兒園領(lǐng)用甲材料 ?? 當(dāng)月丟失庫存乙材料 (這個理解了) 這些都是增值稅 進(jìn)項稅額 不能抵扣的, 如何理解 單位內(nèi)部基建和 單位內(nèi)部幼兒園改擴(kuò)建領(lǐng)用甲材料 是進(jìn)項稅額?謝謝

