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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-01-15 14:30

您好。
1:有留底不需要 填寫440元,抵扣的時候再填寫。
2:會關(guān)聯(lián)到主表。
3:進(jìn)項不一定要本期勾選。應(yīng)交稅費應(yīng)等于申報表的數(shù)據(jù)

楊帆2?1? 追問

2021-01-15 14:47

存在留抵,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計科目怎么做?

思頓喬老師 解答

2021-01-15 14:47

您好,留底的話,不需要做分錄

楊帆2?1? 追問

2021-01-15 15:23

想把增值稅年結(jié)一下
銷項80
進(jìn)賬100
1借:應(yīng)交稅費-增-銷項80
貸:應(yīng)交稅費-增-進(jìn)賬80


2借 :應(yīng)交稅費-增-銷項80
  :應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸:應(yīng)交稅費-增-進(jìn)項100


借 :應(yīng)交稅費-未交增值稅20
貸 應(yīng)交稅費-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅20
1和2哪個對呀?
還有更好的結(jié)轉(zhuǎn)方法嗎?
謝謝老師

思頓喬老師 解答

2021-01-15 15:24

您好,第2種更好的。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好。 1:有留底不需要 填寫440元,抵扣的時候再填寫。 2:會關(guān)聯(lián)到主表。 3:進(jìn)項不一定要本期勾選。應(yīng)交稅費應(yīng)等于申報表的數(shù)據(jù)
2021-01-15 14:30:32
你好,這個是根據(jù)你的賬進(jìn)項稅額來的,這個要和你增值稅申報表上的數(shù)一致
2022-04-08 14:31:06
你好,證明你們有可以抵扣的。也就是留底的稅金過有預(yù)交稅金
2019-06-21 11:09:55
你好,有預(yù)交相關(guān)稅款嗎
2017-08-14 13:47:54
這個你要做分錄,支付維護(hù)費時,據(jù)取得的發(fā)票 借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款 抵減時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:管理 費用——辦公費
2021-02-18 10:12:54
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