老師, 1.稅控盤抵減440,減免稅申報明細(xì)和附列四分別填本期發(fā)生額,和實際發(fā)生額后會關(guān)聯(lián)到主表嗎?第幾行? 2.本期進(jìn)賬>銷項,有留抵不能抵稅控盤,只有發(fā)生納稅才能抵稅控盤嗎? 3.資產(chǎn)負(fù)債表,進(jìn)賬>銷項應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)a,應(yīng)該等于申報表中期末留抵稅額嗎?我的進(jìn)賬必須這期勾選認(rèn)證嗎?
楊帆2?1?
于2021-01-15 14:19 發(fā)布 ??829次瀏覽
- 送心意
思頓喬老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2021-01-15 14:30
您好。
1:有留底不需要 填寫440元,抵扣的時候再填寫。
2:會關(guān)聯(lián)到主表。
3:進(jìn)項不一定要本期勾選。應(yīng)交稅費應(yīng)等于申報表的數(shù)據(jù)
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您好。
1:有留底不需要 填寫440元,抵扣的時候再填寫。
2:會關(guān)聯(lián)到主表。
3:進(jìn)項不一定要本期勾選。應(yīng)交稅費應(yīng)等于申報表的數(shù)據(jù)
2021-01-15 14:30:32

你好,這個是根據(jù)你的賬進(jìn)項稅額來的,這個要和你增值稅申報表上的數(shù)一致
2022-04-08 14:31:06

你好,證明你們有可以抵扣的。也就是留底的稅金過有預(yù)交稅金
2019-06-21 11:09:55

你好,有預(yù)交相關(guān)稅款嗎
2017-08-14 13:47:54

這個你要做分錄,支付維護(hù)費時,據(jù)取得的發(fā)票
借:管理費用——辦公費
貸:銀行存款
抵減時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:管理 費用——辦公費
2021-02-18 10:12:54
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楊帆2?1? 追問
2021-01-15 14:47
思頓喬老師 解答
2021-01-15 14:47
楊帆2?1? 追問
2021-01-15 15:23
思頓喬老師 解答
2021-01-15 15:24