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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-11 10:35

不是多交,之前小規(guī)模發(fā)票已經(jīng)當(dāng)場交稅了后來改一般納稅人當(dāng)月按一般納稅人申報(bào)系統(tǒng)又產(chǎn)生了稅款又讓我們交了一次,這如果這欄是負(fù)數(shù)對(duì)下期有影響嗎

太陽花 追問

2016-10-11 10:44

這期本期應(yīng)補(bǔ)稅額是正確的已經(jīng)扣款了,就是期末未交稅額這欄為負(fù)數(shù)不知道對(duì)下期申報(bào)有影響吧

太陽花 追問

2016-10-11 10:55

這些數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的修改不了,如果把31欄修改為0就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,但我改了0保存怎么還是出現(xiàn)數(shù)字呢

吳月柳 解答

2016-10-11 10:09

負(fù)數(shù)證明你們多繳了,實(shí)際上是不是?

吳月柳 解答

2016-10-11 10:36

那就是你們當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了,多繳了款,你得申報(bào)正確來

吳月柳 解答

2016-10-11 10:45

不會(huì)有影響,但報(bào)表一直這樣掛著就不對(duì)。

吳月柳 解答

2016-10-11 10:57

預(yù)繳的稅款這里是修改不了的,除非你在本期已繳上期那里填

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相關(guān)問題討論
如果沒有稅款發(fā)生??梢院投悇?wù)局人員溝通將原報(bào)表撤回再申報(bào)。
2018-09-06 17:47:47
您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35
你好 是按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算繳納附加稅 也就是您增值稅是按1%交的 附加稅也就是按1%計(jì)算的增值稅來申報(bào)計(jì)算附加稅
2021-07-05 17:45:25
學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
25欄會(huì)有 其他的應(yīng)該不會(huì)
2020-06-17 11:56:11
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