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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-10-11 10:38

為什么不記利潤分配呢 ?到月末 或者年末要怎么辦呢?這個(gè)其他應(yīng)收款?

一個(gè)人聽海 追問

2016-10-11 10:48

這個(gè)款是不會退回的,這邊收的錢  都是留點(diǎn)零用的 匯給老板,,只有一個(gè)老板,沒有其他人分利潤的,,月末可以做分配利潤處理嗎?、

鄒老師 解答

2016-10-11 10:29

借;其他應(yīng)收款   貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-10-11 10:40

你好,退回了就沖銷其他應(yīng)收款
利潤分配要確定是分配利潤才可以這樣處理

鄒老師 解答

2016-10-11 10:52

如果確定是分配利潤,可以這樣處理

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你好,做之前相反分錄紅沖 借;應(yīng)付利潤,貸;利潤分配-未分配利潤 借;銀行存款,貸;應(yīng)付利潤 然后按利息做分錄 借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付利息等科目 借;應(yīng)付利息等科目,貸;銀行存款
2020-04-27 08:43:10
你好,19年不嗨沒過嗎
2018-05-05 11:58:29
你好 你計(jì)提盈余公積做 :借:利潤分配-提取法定盈余公積,貸:盈余公積-法定盈余公積。2、年末,將利潤分配賬戶下的其他明細(xì)賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)分錄,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配—提取法定盈余公積。
2020-08-01 11:33:08
借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
2016-10-11 10:29:23
年度利潤總額是-3950000,可以自己用正數(shù)
2020-01-07 10:35:52
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