
我們公司付監(jiān)理費,工程款,售樓部裝修款均未取得正式發(fā)票,請問只能掛往來嗎?可以計入預付賬款過其他應(yīng)收款嗎
答: 你好,是的,通常計入預付賬款
我是做農(nóng)業(yè)行業(yè)的會計工作的 我收到農(nóng)糧局的款,做借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 ,可是收到款如果100萬用來購辣椒育苗我做借:其他應(yīng)收款---小王 貸:銀行存款 可他們只寫了借款呀,到時后我怎么沖這借款他們又沒有正式發(fā)票
答: 你要收到正式發(fā)票才行,才可以沖
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們18年下面分公司有給我們打了質(zhì)保金,當時的財務(wù)做了預收賬款,應(yīng)收賬款,但又沒轉(zhuǎn)到收入,而是在18年底做了總賬應(yīng)收預收調(diào)整,直接給沖掉了,有余額就沖在其他應(yīng)收款的旅游券里,去年這筆質(zhì)保金打回給分公司,當時會計就直接掛在其他應(yīng)付款里了,那現(xiàn)在該如何處理這筆賬務(wù)?
答: 你好 這個就是企業(yè)收的,一個后面要退回的質(zhì)保金,對嗎 ? 原來沖這筆 錢的分錄 是怎樣寫的
其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,預收賬款應(yīng)收賬款如何區(qū)別和掛賬,可以講解一下嗎
這個月想要變更股權(quán),如何把報表上的應(yīng)收賬款 預收賬款 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款上邊的數(shù)調(diào)整為0
你好老師我想問一下歷史遺留問題預付賬款 預收賬款 其他應(yīng)收款 ,其他應(yīng)付款 ,如何解決 這些科目 后期 不會付 也不會收 長期掛著也是個隱患
老師,同一個明細中其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可不可以像預收賬款和應(yīng)收賬款一樣,只設(shè)置一個科目

