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老師好 醫(yī)院的增值稅,企業(yè)所得稅都是免稅,成本發(fā)票不夠,每個(gè)季度預(yù)提20萬(wàn)左右,怎么沖這個(gè)預(yù)提成本?
如果企業(yè)購(gòu)買(mǎi),自產(chǎn),委托加工的發(fā)票用于符合增值稅視同銷(xiāo)售情形的,企業(yè)所得稅前這部分成本能扣除嗎,
你好 成本票和費(fèi)用票的區(qū)別在于 成本發(fā)票是可以作為抵扣 公司可以少交增值稅 而費(fèi)用票 則不能抵扣增值稅 只能作為費(fèi)用 少交企業(yè)所得稅對(duì)吧
上個(gè)季度開(kāi)了一千多萬(wàn)的發(fā)票,增值稅交了大幾十萬(wàn),還沒(méi)有成本發(fā)票沖銷(xiāo),這個(gè)月企業(yè)所得稅怎么交?

