老師,我們有個(gè)客戶拿貨,這個(gè)客戶可能是個(gè)采購(gòu)員,想 問(wèn)
你好,你們收款和開票都是按照120元算的,這個(gè)就按照120元做收入就行了。中間20元是客戶自己處理的。 答
老師,問(wèn)下公司收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么入賬?是2024年失業(yè) 問(wèn)
你好,這個(gè)你借銀行存款,貸其他收益-補(bǔ)貼收益 答
我司是合伙企業(yè),現(xiàn)在剛成立,沒(méi)有收入,是按籌辦期處 問(wèn)
是的,發(fā)生的費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,比如2025年9月注銷,2025.9 問(wèn)
你好,是的,是需要的了。 答
第一次操作出口退稅是不是要求非常嚴(yán)格? 問(wèn)
您好如果您是第一次出口退稅,對(duì)于單證備案要求一定要跟主管退稅機(jī)關(guān)親自核實(shí)一下,因?yàn)楦鞯刂鞴芊志忠蟾饔胁町?/span> 答
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老師好 醫(yī)院的增值稅,企業(yè)所得稅都是免稅,成本發(fā)票不夠,每個(gè)季度預(yù)提20萬(wàn)左右,怎么沖這個(gè)預(yù)提成本?
如果企業(yè)購(gòu)買,自產(chǎn),委托加工的發(fā)票用于符合增值稅視同銷售情形的,企業(yè)所得稅前這部分成本能扣除嗎,
你好 成本票和費(fèi)用票的區(qū)別在于 成本發(fā)票是可以作為抵扣 公司可以少交增值稅 而費(fèi)用票 則不能抵扣增值稅 只能作為費(fèi)用 少交企業(yè)所得稅對(duì)吧
上個(gè)季度開了一千多萬(wàn)的發(fā)票,增值稅交了大幾十萬(wàn),還沒(méi)有成本發(fā)票沖銷,這個(gè)月企業(yè)所得稅怎么交?

