
認(rèn)證費(fèi)開(kāi)了專(zhuān)票已經(jīng)付款該怎么做賬
答: 你好!借相關(guān)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月已付款未認(rèn)證的專(zhuān)票怎么做賬?
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
,老師,如果上個(gè)月先把發(fā)票認(rèn)證過(guò)了,這個(gè)月才付款怎么做賬‘’
答: 你好 上月認(rèn)證了 做:借方成本費(fèi)用類(lèi) 進(jìn)項(xiàng)稅貸方應(yīng)付賬款 本月付款借方應(yīng)付賬款貸方銀行

