
老師,你好!請問下月底對于沒有付款的專票認(rèn)證了后都得要交給會計做賬了嗎!
答: 你好,嗯嗯,那是的呢,要給會計的
請問老師,當(dāng)月已付款未認(rèn)證的專票怎么做賬?
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
認(rèn)證費(fèi)開了專票已經(jīng)付款該怎么做賬
答: 你好!借相關(guān)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款


????佳^_^… 追問
2019-10-11 12:13
王晶老師 解答
2019-10-11 12:13
????佳^_^… 追問
2019-10-11 12:15
王晶老師 解答
2019-10-11 14:07