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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-20 13:53

這個(gè)是需要說(shuō)明具體的金額,當(dāng)時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入多做0.02元,這個(gè)是不是兩次調(diào)反了。

童話版、幸福 追問(wèn)

2021-01-20 14:01

我上月開(kāi)票106020元(含稅價(jià)),上月賬務(wù)處理:借:應(yīng)收賬款106020.貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入102932.06,應(yīng)交稅金(增值稅);3087.94月,我在這月繳納稅金時(shí),借應(yīng)交稅金3087.96元,貸:銀行存款3087.96元,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅金顯示多0.02元,這月我需要怎么調(diào)呢

江老師 解答

2021-01-20 14:02

這個(gè)不是營(yíng)業(yè)外收入,是需要計(jì)入費(fèi)用0.02元。

童話版、幸福 追問(wèn)

2021-01-20 14:05

就是因?yàn)楫?dāng)時(shí)入賬的時(shí)候,記錄錯(cuò)了,把營(yíng)業(yè)收入計(jì)入了0.02元,增值稅少記了0.02元,我現(xiàn)在可不可以,直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.02,貸;應(yīng)交稅金0.02元呢

江老師 解答

2021-01-20 14:06

直接沖銷(xiāo)上述的分錄,就可以了。

童話版、幸福 追問(wèn)

2021-01-20 14:32

好的,謝謝老師

江老師 解答

2021-01-20 14:37

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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你好,增值稅是根據(jù)實(shí)現(xiàn) 的收入申報(bào) 減免的增值稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入是計(jì)入利潤(rùn)總額申報(bào)企業(yè)所得稅
2018-04-16 10:12:54
你好,營(yíng)業(yè)外收入不交增值稅,需要交企業(yè)所得稅的。
2020-01-07 16:44:30
你好!看你是什么收入了。
2017-08-10 11:34:03
您好,這個(gè)具體需要看一下,不一定都需要申報(bào)的。
2022-01-07 09:41:20
您可以再補(bǔ)充一下您的問(wèn)題嗎?這兩者根本沒(méi)有什么關(guān)系呀,應(yīng)該保持一致。
2023-10-16 11:04:39
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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