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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-10-12 17:06

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是這樣做的,借本年利潤。貸主營業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后把這些數(shù)據(jù)有做到科目匯總表里

DL 追問

2016-10-12 17:13

還是沒有解決啊??颇繀R總表上是不是就填這個(gè)差額就好了,而不是借方28.97,貸方25.43

鄒老師 解答

2016-10-12 17:04

我的意思是你的本年利潤是數(shù)據(jù)有做到發(fā)生額中嗎

鄒老師 解答

2016-10-12 17:11

是的

鄒老師 解答

2016-10-12 17:14

本年利潤是這個(gè)數(shù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用還是按借貸方發(fā)生額填寫

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你好 你結(jié)轉(zhuǎn)損益 應(yīng)該是財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 最終財(cái)務(wù)費(fèi)用借方是10 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續(xù)費(fèi)之間的結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-02-10 10:32:13
你發(fā)生利息收入的時(shí)候,是不是是,借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
2022-03-28 14:59:24
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用在貸方紅字
2019-03-21 10:38:52
您好!是的。最終結(jié)轉(zhuǎn)的就是這個(gè)數(shù)
2017-04-12 15:31:37
您好,對的。那是因?yàn)槔麧櫛砣?shù)是取借方發(fā)生額,所以說,收到銀行利息時(shí),借;銀行存款,借;財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,負(fù)數(shù)。這樣處理,利潤表與賬就對起來了。
2018-02-25 18:16:07
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