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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-28 14:59

你發(fā)生利息收入的時候,是不是是,借:銀行存款,貸:財務費用-利息收入

太陽當空照 追問

2022-03-28 15:01

是的是的

太陽當空照 追問

2022-03-28 15:03

我哪里錯了

太陽當空照 追問

2022-03-28 15:03

漏記了嗎?還是記錯了

辜老師 解答

2022-03-28 15:08

這個要用借方負數(shù)體現(xiàn)的,一貸方一正一負,就是抵減了啊

太陽當空照 追問

2022-03-28 15:08

方向錯了?

辜老師 解答

2022-03-28 15:08

是的,要財務費用的發(fā)生都要借方體現(xiàn)的

太陽當空照 追問

2022-03-28 15:09

沒明白老師

太陽當空照 追問

2022-03-28 15:09

會計分錄應該怎么寫

辜老師 解答

2022-03-28 15:09

借:銀行存款,3809.92
借:財務費用-利息收入  -3809.92

太陽當空照 追問

2022-03-28 15:10

比如利息出現(xiàn)時不是這樣寫
借:銀行存款
貸:財務費用利息收入

太陽當空照 追問

2022-03-28 15:11

我改下試試

辜老師 解答

2022-03-28 15:11

不是的,貸方財務費用,要在借方負數(shù)體現(xiàn)

太陽當空照 追問

2022-03-28 15:12

改了明細表試算不平衡了

辜老師 解答

2022-03-28 15:13

借方一個正數(shù),一個負數(shù),分錄是平的

太陽當空照 追問

2022-03-28 15:18

改不了,改了其他總金額是全部平衡了。怎么處理

辜老師 解答

2022-03-28 15:19

你這個憑證修改不了的,吧財務費用的貸方,放在借方負數(shù)里面

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你好 你結轉損益 應該是財務費用結轉到本年利潤 最終財務費用借方是10 結轉到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續(xù)費之間的結轉的。
2020-02-10 10:32:13
你發(fā)生利息收入的時候,是不是是,借:銀行存款,貸:財務費用-利息收入
2022-03-28 14:59:24
你好,月末結轉,財務費用-利息費用在貸方紅字
2019-03-21 10:38:52
您好,對的。那是因為利潤表取數(shù)是取借方發(fā)生額,所以說,收到銀行利息時,借;銀行存款,借;財務費用-利息收入,負數(shù)。這樣處理,利潤表與賬就對起來了。
2018-02-25 18:16:07
您好!是的。最終結轉的就是這個數(shù)
2017-04-12 15:31:37
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