
收入減費用,減應(yīng)付職工薪酬,是借方的應(yīng)付職工薪酬還是貸方的應(yīng)付職工薪酬
答: 這個費用是貸方的,
老師,我想問下,就是初始設(shè)置時設(shè)置錄入憑證可以有負數(shù),那么在錄入憑證時我除了利息收入、沖減費用時要錄負數(shù),其他的還有要錄入負數(shù)的嗎?比如應(yīng)付職工薪酬原來多做了,現(xiàn)在沖減,要把應(yīng)付職工薪酬寫成負數(shù)嗎?
答: 你好,是的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)付職工薪酬——職工福利費,應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
答: 你好 要分開,列入管理費用福利費科目
比如員工聚餐發(fā)生的費用,做賬時借方計入應(yīng)付職工薪酬福利費中,然后,應(yīng)付職工薪酬福利費,怎么沖平?
請問老師,匯算清繳 104000表1.職工薪酬,銷售費用”職工薪酬=“銷售費用”應(yīng)付職工薪酬+“銷售費用”職工福利費,是嗎?
請問老師,匯算清繳 104000表1.職工薪酬,銷售費用”職工薪酬=“銷售費用”應(yīng)付職工薪酬+“銷售費用”職工福利費,是嗎?
員工退回過節(jié)福利費,用應(yīng)付職工薪酬過度的話分錄是不是應(yīng)該借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬職工福利 貸:費用福利費


鄒老師 解答
2016-10-12 17:15
鄒老師 解答
2016-10-12 17:34