
老師好!我公司開出了專票3%的銷售20萬,有客戶開進2萬元左右的稅率不等的專票,這個月申報時系統(tǒng)沒有進行銷項稅額與進項稅額的互相抵扣,請教一下稅法有什么規(guī)定?謝謝!
答: 你好,銷項減去進項即可 你是一般納稅人嗎
公司本月銷項稅額7324多,進項稅額69060.7,報稅時正常申報嗎,需要注意什么嗎?
答: 您好!是的正常申報就行了,只看最后主表上面是不是留抵了了69060.7-7324的金額。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我之前進項稅額沒有認證了,這月已經(jīng)申報不能認證啦,那我現(xiàn)在要開銷項稅額,可不可以先開票,之后認證后還能抵扣嗎?
答: 你好 九月份開銷售發(fā)票,九月份認證抵扣,可以的


鄒老師 解答
2016-10-14 10:41
鄒老師 解答
2016-10-14 10:51