
比如進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證稅稅額6129.6沒有銷項(xiàng)稅額。主表20行期末留底6129.6。為啥申報(bào)失敗
答: 你好,你申報(bào)是怎么申報(bào)的?
老師好!我公司開出了專票3%的銷售20萬,有客戶開進(jìn)2萬元左右的稅率不等的專票,這個(gè)月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)沒有進(jìn)行銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的互相抵扣,請(qǐng)教一下稅法有什么規(guī)定?謝謝!
答: 你好,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)即可 你是一般納稅人嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司4月份進(jìn)項(xiàng)稅額5萬元,5月份為抵扣,7月份有進(jìn)項(xiàng)稅額,還是沒有銷項(xiàng)稅額,如何進(jìn)行稅額的申報(bào)呢?
答: 你好,只需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額情況,不需要填寫銷項(xiàng),因?yàn)闆]有銷項(xiàng)稅額


郭老師 解答
2020-06-09 16:20