
老師好!我公司開出了專票3%的銷售20萬,有客戶開進(jìn)2萬元左右的稅率不等的專票,這個(gè)月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)沒有進(jìn)行銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的互相抵扣,請(qǐng)教一下稅法有什么規(guī)定?謝謝!
答: 你好,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)即可 你是一般納稅人嗎
公司本月銷項(xiàng)稅額7324多,進(jìn)項(xiàng)稅額69060.7,報(bào)稅時(shí)正常申報(bào)嗎,需要注意什么嗎?
答: 您好!是的正常申報(bào)就行了,只看最后主表上面是不是留抵了了69060.7-7324的金額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我之前進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證了,這月已經(jīng)申報(bào)不能認(rèn)證啦,那我現(xiàn)在要開銷項(xiàng)稅額,可不可以先開票,之后認(rèn)證后還能抵扣嗎?
答: 你好 九月份開銷售發(fā)票,九月份認(rèn)證抵扣,可以的
老師,八月份的認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)稅額忘記申報(bào)了,雖然沒有銷項(xiàng)稅額,不能抵扣,但是不是也要申報(bào),沒有申報(bào)怎么辦。
公司4月份進(jìn)項(xiàng)稅額5萬元,5月份為抵扣,7月份有進(jìn)項(xiàng)稅額,還是沒有銷項(xiàng)稅額,如何進(jìn)行稅額的申報(bào)呢?
老師,如果沒有銷項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣有什么影響嗎?
比如進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證稅稅額6129.6沒有銷項(xiàng)稅額。主表20行期末留底6129.6。為啥申報(bào)失敗


美美我要考證 追問
2019-09-18 09:15
老江老師 解答
2019-09-18 09:31