@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問
申報(bào)時(shí)間:9 月無(wú)需專門申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請(qǐng)回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個(gè)完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個(gè)計(jì)提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計(jì)提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實(shí)操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

企業(yè)采購(gòu)原材料一批,取得了增值稅專用發(fā)票,3個(gè)月后,稅務(wù)機(jī)關(guān)通知:銷售方已經(jīng)失蹤失聯(lián),取得的增值稅專用發(fā)票被認(rèn)定為異常抵扣憑證?,F(xiàn)在又處于匯算清繳階段,請(qǐng)問:這張專用發(fā)票對(duì)應(yīng)的采購(gòu)成本是否需要納稅調(diào)整?
答: 要的,要進(jìn)行納稅調(diào)整的
某企業(yè)采購(gòu)原材料一批,取得了增值稅專用發(fā)票,3個(gè)月后,稅務(wù)機(jī)關(guān)通知:銷售方已經(jīng)失蹤失聯(lián),取得的增值稅專用發(fā)票被認(rèn)定為異常抵扣憑證?,F(xiàn)在又處于匯算清繳階段,請(qǐng)問:這張專用發(fā)票對(duì)應(yīng)的采購(gòu)成本是否需要納稅調(diào)整?
答: 你好;? ?意思你 這個(gè) 成本發(fā)票還得調(diào)增處理的。? ? 抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅還得轉(zhuǎn)出的??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們是小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票時(shí)繳納3%的增值稅,這個(gè)繳納的增值稅能用購(gòu)買金稅盤來抵扣嗎?
答: 你好,代開的是要當(dāng)場(chǎng)繳納的 ,不可以的
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),如何計(jì)算繳納增值稅?能否向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票?
稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,這個(gè)是什么意思呢?

