
某企業(yè)采購原材料一批,取得了增值稅專用發(fā)票,3個(gè)月后,稅務(wù)機(jī)關(guān)通知:銷售方已經(jīng)失蹤失聯(lián),取得的增值稅專用發(fā)票被認(rèn)定為異常抵扣憑證?,F(xiàn)在又處于匯算清繳階段,請(qǐng)問:這張專用發(fā)票對(duì)應(yīng)的采購成本是否需要納稅調(diào)整?
答: 你好;? ?意思你 這個(gè) 成本發(fā)票還得調(diào)增處理的。? ? 抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅還得轉(zhuǎn)出的??
企業(yè)采購原材料一批,取得了增值稅專用發(fā)票,3個(gè)月后,稅務(wù)機(jī)關(guān)通知:銷售方已經(jīng)失蹤失聯(lián),取得的增值稅專用發(fā)票被認(rèn)定為異常抵扣憑證?,F(xiàn)在又處于匯算清繳階段,請(qǐng)問:這張專用發(fā)票對(duì)應(yīng)的采購成本是否需要納稅調(diào)整?
答: 要的,要進(jìn)行納稅調(diào)整的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模納稅人,19年代開了1張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,2020年去稅務(wù)局紅沖,現(xiàn)在賬怎么處理?匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?
答: 你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 貸;應(yīng)收賬款等科目 19年匯算清繳的時(shí)候,不需要針對(duì)這個(gè)紅沖收入調(diào)整的


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2022-03-02 18:04
meizi老師 解答
2022-03-02 18:07
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2022-03-02 19:17
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2022-03-02 20:42