老師,公司購買金稅盤當(dāng)時(shí)做賬在6月份,沒抵扣,現(xiàn)在我報(bào)7-9月有稅要交,現(xiàn)在我報(bào)稅是不是直接抵扣就可以了啊 需要把6月購金稅盤的賬調(diào)到7-9月么
夏天的微笑
于2016-10-14 15:40 發(fā)布 ??1031次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-10-14 15:50
我6月做的分錄是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 是不是要把減免這個(gè)分錄調(diào)出來在九月做啊
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我6月做的分錄是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 是不是要把減免這個(gè)分錄調(diào)出來在九月做啊
2016-10-14 15:50:07

你好 是的 可以抵扣的 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 抵扣稅金的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額 )借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020-04-23 13:55:53

你好,可以的,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款需要抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-06-03 10:04:09

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-08-14 16:40:48

借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款等科目
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;管理費(fèi)用
2016-05-19 14:49:23
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