
老師你好,我想問(wèn)一下,如果會(huì)計(jì)這邊庫(kù)存現(xiàn)金做成了-800000元,也就是期末余額在貸方80萬(wàn),但是實(shí)際出納那邊期末余額是借方100000元,我應(yīng)該怎么處理?
答: 你好,需要去查明會(huì)計(jì)是什么原因?qū)е碌膸?kù)存現(xiàn)金期末余額-80萬(wàn),才知道該如何做調(diào)整分錄的
請(qǐng)問(wèn)一下庫(kù)存現(xiàn)金貸方出現(xiàn)余額怎么處理,可能原因是出納墊付了現(xiàn)金
答: 您好!你要先確定原因。如果是有人墊付了,應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份的收入不夠支出,庫(kù)存現(xiàn)金余額就去貸方了這個(gè)怎么調(diào)啊
答: 你好,首先檢查記賬是否正確,如果正確的話,庫(kù)存現(xiàn)金余額就去貸方了,那就需要提取備用金了

