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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-16 09:23

老師好,如果是稅控系統(tǒng)820元發(fā)生在5月份,當月已經結轉到本年利潤,而要交的增值稅額1000發(fā)生9月份,分錄怎樣做?謝謝!

鄒老師 解答

2016-10-15 11:15

你好,可以 的
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2016-10-16 11:45

借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目820

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你好,可以 的 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-10-15 11:15:02
不按你這個截圖做了,一般納稅人 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)【價%2B稅】 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人 借:應交稅費-應交增值稅【價%2B稅】 貸:管理費用 是這么做,實務中是這樣,不過做借管理費用 負數(shù),不做貸方,貸方會增加本年累計數(shù)
2020-05-15 13:21:20
你好,小規(guī)模增值稅沒有三級明細,只有應交稅費——應交增值稅的 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-09-21 21:09:17
你好!都是一樣的。購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-09-21 16:41:28
1、是直接計入管理費用科目核算的。2、可以全額抵減增值稅的。 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-07-06 14:52:57
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