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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-07 10:26

購防偽稅控時不是要付錢嗎,老板直接給發(fā)票沒體現(xiàn)現(xiàn)金或其他的,就記入了其他應(yīng)付款里了。報稅時不是820元可以全抵扣嗎,交稅抵扣不是借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款)?

追問

2017-03-07 10:38

1、借:管理費用820  貸:其他應(yīng)付款820   2、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 820 貸:管理費用820  這樣嗎?可是還抵扣呀,等抵扣了分錄應(yīng)該怎么做呢?

笑笑老師 解答

2017-03-07 10:16

您好,沒有矛盾的啊。只是不符合及時性原則。還有小規(guī)模只記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅,怎么用的其他應(yīng)付款?

笑笑老師 解答

2017-03-07 10:34

您好,這個當(dāng)月就可以借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅

笑笑老師 解答

2017-03-07 10:42

您好,這已經(jīng)抵減了啊。

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