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楓
于2017-03-07 10:14 發(fā)布 ??860次瀏覽
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
2017-03-07 10:26
購防偽稅控時不是要付錢嗎,老板直接給發(fā)票沒體現(xiàn)現(xiàn)金或其他的,就記入了其他應(yīng)付款里了。報稅時不是820元可以全抵扣嗎,交稅抵扣不是借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款)?
楓 追問
2017-03-07 10:38
1、借:管理費用820 貸:其他應(yīng)付款820 2、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 820 貸:管理費用820 這樣嗎?可是還抵扣呀,等抵扣了分錄應(yīng)該怎么做呢?
笑笑老師 解答
2017-03-07 10:16
您好,沒有矛盾的啊。只是不符合及時性原則。還有小規(guī)模只記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅,怎么用的其他應(yīng)付款?
2017-03-07 10:34
您好,這個當(dāng)月就可以借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
2017-03-07 10:42
您好,這已經(jīng)抵減了啊。
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笑笑老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
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楓 追問
2017-03-07 10:38
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