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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-01-29 15:34

你好,這個(gè)要看是要求你們填寫本年實(shí)繳的,還是計(jì)提的,

z流年笑擲,未來可期z 追問

2021-01-29 15:46

按權(quán)責(zé)發(fā)生制,是不是應(yīng)該按本年1-12月計(jì)提的數(shù)據(jù),老師?

莊老師 解答

2021-01-29 15:46

你好,是的,是這樣的,

z流年笑擲,未來可期z 追問

2021-01-29 16:03

這個(gè)報(bào)表還有個(gè)工業(yè)總產(chǎn)值,這個(gè)數(shù)據(jù)怎么計(jì)算呢?老師

莊老師 解答

2021-01-29 16:07

你好,把本期完工入庫的產(chǎn)品按售價(jià)計(jì)算的總值?,F(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值。

z流年笑擲,未來可期z 追問

2021-01-29 16:36

本期入庫的,不管有沒有銷售,都算在內(nèi),是嗎?老師

莊老師 解答

2021-01-29 17:55

你好,是的,是這樣的,

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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