
老師,你好,我才接手一家公司的賬目,這家公司的帳本來(lái)是給代賬會(huì)計(jì)做的,我從代賬會(huì)計(jì)那邊把賬目拿回來(lái),發(fā)現(xiàn)她電子稅務(wù)局申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表與她給我的2020年的科目余額表里的余額不符,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是不是要把電子稅務(wù)局里的資產(chǎn)負(fù)債表作廢重新按照科目余額表來(lái)填報(bào)。(她金蝶系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表并沒(méi)有打印出來(lái)裝訂)
答: 你好,同學(xué) 你先查原因,然后對(duì)應(yīng)的調(diào)整處理,不能直接這樣更改
可以根據(jù)科目余額表制作資產(chǎn)負(fù)債表嗎?為什么資產(chǎn)負(fù)債表不平,但是科目余額表是平的
答: 可以的,你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎?我給你核對(duì)下
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師資產(chǎn)負(fù)債表,比如第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表,上傳給稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表,如果核對(duì)是否正確,比如應(yīng)收賬款這賬,在結(jié)完賬后,科目余額表中應(yīng)收賬款這項(xiàng)的期末余額數(shù)就應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款的數(shù)目對(duì)嗎
答: 您好,應(yīng)收賬款的應(yīng)該根據(jù)科目余額表的期末余額,但是還應(yīng)該具體看下明細(xì)單位的余額,借方余額的表示應(yīng)收賬款,貸方余額的表示預(yù)收賬款。


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2021-01-31 16:06
陳詩(shī)晗老師 解答
2021-01-31 16:07
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2021-01-31 16:22
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2021-01-31 16:58
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2021-02-01 11:26
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2021-02-01 12:17
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2021-02-01 13:08
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2021-02-01 13:17