
老師,我本季所得稅計(jì)提與實(shí)繳有出入,因上季度有虧損,怎么做賬務(wù)處理
答: 借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 或相反分錄
老師上年多計(jì)提的400元所得稅,今年怎么做賬務(wù)處理,麻煩您詳細(xì)些謝謝
答: 你好 今年沖 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅400貸以前年度損益調(diào)整 400借以前年度損益調(diào)整400貸未分配利潤(rùn)400
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,上期虧損,本期盈利,本期需要計(jì)提所得稅嗎?這部分所得稅要彌補(bǔ)上期嗎,怎么樣做賬務(wù)處理
答: 企業(yè)所得稅是預(yù)繳法啊,你1季度申報(bào)是1-3月,2季度申報(bào)是1-6月,3季度申報(bào)是1-9月啊,你這個(gè)彌補(bǔ)虧損是彌補(bǔ)以前年度

