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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-04 11:05

你好,你留底是在進(jìn)項(xiàng)稅額里還是在哪個(gè)科目里

橙子 追問

2021-02-04 11:09

老師,先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后在轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費(fèi)-期末留抵,這個(gè)科目?

佟老師 解答

2021-02-04 11:14

不用轉(zhuǎn)的 就放在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次,下期直接抵減銷項(xiàng)稅額

橙子 追問

2021-02-04 11:44

不是這樣的,老師!月末需要做  期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,實(shí)務(wù)中需要呀

佟老師 解答

2021-02-04 11:56

這個(gè)留底可以轉(zhuǎn) 可以不轉(zhuǎn)的 如果您按照書本上的,就轉(zhuǎn)到未交增值稅借方

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稅金時(shí),通過“應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目將差額轉(zhuǎn)出,并計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目,以準(zhǔn)確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
這個(gè)是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報(bào)增值稅的金額。下月初繳納增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44
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