
外貿(mào)企業(yè)應(yīng)退稅額填寫在增值稅申報(bào)主表15“免、抵、退”哪欄嗎?
答: 不,生產(chǎn)企業(yè)的應(yīng)退稅額才填寫到哪里,
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,增值稅申報(bào)表在哪里填免抵稅額呢?
答: 您好,應(yīng)該在附表四里面填免稅銷售額,出口免稅里面。你說的外貿(mào)出口企業(yè)的免抵稅務(wù),就是進(jìn)項(xiàng)和退稅的差額嗎,這不需要在增值稅申報(bào)表里面體現(xiàn),只要結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,5月份申請(qǐng)的出口退稅,外貿(mào)企業(yè),增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,免稅銷售額填在免抵退稅那里了,怎么辦,影響退稅嗎?
答: 你好,去稅局更正申報(bào)就可以了
外貿(mào)企業(yè)出口退稅銷售額,申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該填在免稅銷售額還是免抵退稅銷售額。進(jìn)項(xiàng)稅額是填在哪里
當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,出口無法退稅,都變成了免抵稅額,除了增值稅需要申報(bào)意外,出口退稅的免抵退明細(xì)表,免抵退匯總表還需要申報(bào)嗎?

