
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,增值稅申報(bào)表在哪里填免抵稅額呢?
答: 您好,應(yīng)該在附表四里面填免稅銷(xiāo)售額,出口免稅里面。你說(shuō)的外貿(mào)出口企業(yè)的免抵稅務(wù),就是進(jìn)項(xiàng)和退稅的差額嗎,這不需要在增值稅申報(bào)表里面體現(xiàn),只要結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。
外貿(mào)企業(yè)出口貨物增值稅申報(bào)表附表一填哪里呀?是免抵退稅還是免稅那里呀
答: 你好,商貿(mào)的再免稅里填寫(xiě)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 咱們外貿(mào)進(jìn)出口行業(yè)課程是不是哪里有誤呀,外貿(mào)企業(yè)出口的收入在增值稅申報(bào)表里是需要填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售額相關(guān)行次中,而不是免抵退的行次,免抵退是填寫(xiě)生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)的吧?
答: 你好,是我們的實(shí)操里面的嗎

