你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,原來房屋租賃合同2年,每個月10萬租金,一年后簽 問
問題 1:使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債調(diào)整 租賃負(fù)債:按剩余 1 年每月 8 萬租金,以當(dāng)前增量借款利率重新計算現(xiàn)值(新負(fù)債),與原剩余租賃負(fù)債的差額調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)。 使用權(quán)資產(chǎn):按原剩余賬面價值(扣除已提 1 年折舊)減去 “原剩余負(fù)債與新負(fù)債的差額” 確定新金額。 問題 2:使用權(quán)資產(chǎn)折舊調(diào)整 無需追溯調(diào)整已計提的 1 年折舊,僅按變更后使用權(quán)資產(chǎn)的新賬面價值,在剩余 12 個月內(nèi)重新計算月折舊額(直線法),后續(xù)按新折舊額計提。 答
@郭老師,我也不知道銷售出去收了稅點(diǎn)沒有 問
你看下你其他的客戶銷售單價多少 購入的成本多少 你們怎么計算銷售額 答
養(yǎng)殖業(yè)購買的溫度計計入什么科目 問
溫度計可以計入制造費(fèi)用,或者輔助生產(chǎn)成本 答
我司是軟件企業(yè),前幾年委托研發(fā),發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,但 問
您好,他是直接做費(fèi)用化了,你現(xiàn)在要調(diào)這個是做什么用?是要結(jié)到無形資產(chǎn)中嗎? 答

龍騰汽車課程 業(yè)務(wù)25應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)額,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅有點(diǎn)混亂?想知道平時收到票,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票這么處理,怎么去做賬?
答: 你好 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,一般是銷售業(yè)務(wù)時,按照收入的金額計算的銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,一般是公司采購業(yè)務(wù)中,客戶開的增值稅專用發(fā)票,通過認(rèn)證之后的進(jìn)項(xiàng)稅額。 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)額,一般是公司購買或自建,房屋建筑等固定資產(chǎn)時,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)分二次抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅計入此科目
一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)時:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 有銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)時:貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅,那計算式,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交稅費(fèi),這個會計分錄怎么寫?
答: 你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
7月收到的原材料發(fā)票價稅合計11300,材料已入庫,7月未開具銷項(xiàng)發(fā)票,那收到的這幾張原材料發(fā)票入外帳:分錄是借原材料10000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 1300 貸應(yīng)付帳款 11300,7月做紙質(zhì)憑證中,要附上哪些?
答: 你好,你們生產(chǎn)領(lǐng)用了嗎?如果沒有領(lǐng)用的話,做這個就可以 放上發(fā)票


黃海雙10844163 追問
2021-02-05 10:47
郭老師 解答
2021-02-05 10:53