亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-02-05 11:27

你好 不對的 。   應(yīng)該是 :借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。  繳納借  應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款

追問

2021-02-05 11:40

再請問一下按老師這樣做會計分錄,怎么應(yīng)付職工薪酬這里會顯示-33678.17

meizi老師 解答

2021-02-05 11:45

 你好   怎么會負數(shù)了。   你分錄就按我上面寫得來做 

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好! 借:應(yīng)付職工薪酬~社會保險費 838 其他應(yīng)收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個人部分
2020-04-15 06:48:49
同學,你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52
是的,企業(yè)部分的是這樣做分錄的
2020-04-16 14:43:26
你好 不對的 。 應(yīng)該是 :借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 繳納借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來。跨年了,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...