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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-18 15:09

您好,期末把其他全部明細科目余額,都結(jié)轉(zhuǎn)到,應交稅費-應交增值稅-未交增值稅明細科目中。

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您好,期末把其他全部明細科目余額,都結(jié)轉(zhuǎn)到,應交稅費-應交增值稅-未交增值稅明細科目中。
2016-10-18 15:09:51
你好 上月結(jié)轉(zhuǎn)不需要做的 本月合計本年累計之后直接登記下個月就可以
2022-04-10 19:55:18
您好,這個是借貸方也需要寫的,是需要的
2023-11-11 17:56:57
這個就沒有摘要了,直接結(jié)轉(zhuǎn)下年。
2020-01-10 10:39:26
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款 應交增值稅的三級科目按上面的做法結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-02 21:11:17
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