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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-02-08 17:43

借:管理費用
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

Baby蠶 追問

2021-02-08 17:46

像這種外購贈送捐贈的說是視同銷售,這樣看來,好像也是在進項稅轉(zhuǎn)出,可以這樣理解嗎

文文老師 解答

2021-02-08 17:47

可以這樣理解,都是會增加增值稅

Baby蠶 追問

2021-02-08 17:49

謝謝老師

文文老師 解答

2021-02-08 17:51

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸、銀行存款、 其他應(yīng)付款。
2021-08-22 19:01:22
借:管理費用 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2021-02-08 17:43:49
上述說法正確,原材料按不含稅的金額進行入庫,進項稅抵扣了
2017-09-20 09:35:27
這個進項稅額是可以抵扣不假,但是這個是最終在月末計算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額時,抵扣銷項稅額的,不在采購支付那里減少的。不然國家增值稅鏈條稅的扣稅制度就實現(xiàn)不了了。 增值稅簡單講就是您先付(采購環(huán)節(jié))再收(銷售環(huán)節(jié)),最后補差額(即對增值稅部分征稅稅款)
2019-03-12 17:38:15
你好需要看這個你購進是不是取得專票,對方是不是也是一般納稅人,對方銷售方是一般納稅人開13%話,那這樣做,借庫存商品 2300/1.13? 進項稅額?2300/1.13 *0.13
2021-06-21 09:10:28
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