
分配股利借:310405 利潤分配_應(yīng)付利潤30000貸:221111 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付股利30000借:利潤分配——未分配利潤30000貸:310405 利潤分配_應(yīng)付利潤30000借:221111 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付股利30000貸:銀行存款30000計(jì)提分配發(fā)放股利的分錄是怎么寫呢
答: 你好 上面的分錄是正確的
算未分配利潤,為啥要加應(yīng)付職工薪酬?
答: 您好, 這個工資是成本,可以抵稅呀
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
(4)選項(xiàng),分錄,借:利潤分配 貸:應(yīng)付職工薪酬
答: 應(yīng)該是借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
你好老師,2018年初發(fā)放了2017年年終獎,但是在未分配利潤里做的,未計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)稅務(wù)要求調(diào)整,會計(jì)分錄該怎么做呢
2021年度多計(jì)提的社保公積金,現(xiàn)在沖回,會計(jì)分錄借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)/公積金這樣做分錄對嗎?


王雁鳴老師 解答
2016-10-18 18:19
王雁鳴老師 解答
2016-10-18 18:31