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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-20 09:23

那就是按實(shí)際報銷的日期作歸屬嗎?那這屬于收付實(shí)現(xiàn)制?

王有玲 追問

2016-10-20 09:42

老師,如果按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,您說費(fèi)用計9月份,支出計10月份,那這樣做兩次應(yīng)該怎樣做分錄進(jìn)行抵消呢?假如報銷的是購買辦公用品的費(fèi)用

鄒老師 解答

2016-10-20 09:20

你好,你可以在10月份做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2016-10-20 09:27

這個就看單位執(zhí)行了,如果你想按全責(zé)發(fā)生制,那費(fèi)用計入9,支出計入10月份了

鄒老師 解答

2016-10-20 09:46

借;管理費(fèi)用   貸;其他應(yīng)付款
借;其他應(yīng)付款  貸;庫存現(xiàn)金等科目

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你好,你可以在10月份做賬務(wù)處理
2016-10-20 09:20:19
借;利潤分配——未分配利潤 貸;應(yīng)付股利 借;應(yīng)付股利 貸;銀行存款等科目
2017-02-28 14:34:14
你好,借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2018-08-28 15:46:17
您好!是的。但是有專門的借支單的 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金
2017-04-24 16:58:49
您好 多出來的0.6可以不入賬 按照實(shí)際報銷金額入賬
2019-06-04 13:15:50
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