
付貨款時(shí),進(jìn)貨單金額為544元,收到的增值稅發(fā)票錯(cuò)開(kāi)成了600元,我本月應(yīng)該如何付款,如何做賬?
答: 外賬根據(jù)發(fā)票來(lái)做,付款少的部分可以入營(yíng)業(yè)外收入
如果公司的發(fā)貨單上面客戶名稱與實(shí)際開(kāi)出的增值稅發(fā)票上的客戶名稱不相符,是不是不能做賬
答: 是的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)方單位給我們開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,發(fā)票金額為6000元,其中增值稅進(jìn)項(xiàng)稅339.62我們做賬如下:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5660.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 339.62 貸:應(yīng)付賬款 6000跨月,對(duì)方單位開(kāi)具了增值稅專用負(fù)數(shù)發(fā)票及增值稅普通發(fā)票,改變的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由對(duì)方單位負(fù)擔(dān),在支付貨款時(shí)直接扣減,我應(yīng)該如何做賬呢,
答: 你好! 次月對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票和普通發(fā)票,分錄如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 339.62 貸:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 339.62 收到款時(shí), 借:銀行存款 339.62 貸:營(yíng)業(yè)外收入 339.62

