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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-25 22:06

您好
如果預(yù)收預(yù)付業(yè)務(wù)不多 可以這樣處理

十年 追問

2021-02-25 22:10

老師,那意思我企業(yè)剛開業(yè)應(yīng)收賬款期初可以是負(fù)數(shù)對嗎?

bamboo老師 解答

2021-02-25 22:11

不用預(yù)收 預(yù)付科目 企業(yè)剛開業(yè)應(yīng)收賬款期初可以是負(fù)數(shù) 

十年 追問

2021-02-25 22:12

好的。還有就是為什么預(yù)收預(yù)付業(yè)務(wù)多了就不可以這樣處理了?

bamboo老師 解答

2021-02-25 22:12

如果這樣處理的話 不能反應(yīng)企業(yè)真實(shí)的債權(quán)債務(wù)

十年 追問

2021-02-25 22:22

明白了,老師。比如我公司2月3日向上游客戶預(yù)付了10萬元貨款。2月25日拿到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我2月28日做憑證,可以把銀行回單和發(fā)票放一起做原始單據(jù),然后做出這樣的會計(jì)分錄嗎?


借:預(yù)付賬款  10萬
      貸:銀行存款  10萬
    借:庫存商品
        應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
        貸:預(yù)付賬款

bamboo老師 解答

2021-02-25 22:34

可以按您說的這樣賬務(wù)處理

十年 追問

2021-02-25 22:44

老師,就我舉這個(gè)例子,一般情況下賬務(wù)處理都是怎么做分錄的?

bamboo老師 解答

2021-02-25 22:47

正常就是這樣處理的
也可以回單跟發(fā)票一起寫分錄
借:庫存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,是找1月-8月的銀行存款+預(yù)付賬款+應(yīng)收賬款-預(yù)收賬款-應(yīng)付賬款
2019-09-18 09:23:22
您好 如果預(yù)收預(yù)付業(yè)務(wù)不多 可以這樣處理
2021-02-25 22:06:45
具體要看是哪個(gè),是要在明細(xì)賬中看的。因?yàn)槊骷?xì)賬才會有各個(gè)往來單位的名稱明細(xì)。
2018-11-22 11:28:59
您好,可以使用應(yīng)付賬款科目,。
2020-09-28 17:18:57
老師,期初建賬時(shí),資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí),負(fù)債這部分金額記在哪? 比如:現(xiàn)金+銀行存款+應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款 > 應(yīng)付賬款 不然就不平衡
2018-06-14 15:13:30
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