老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

像固定資產(chǎn)管理這塊是一定細(xì)分嘛?之前入賬的全歸納管理費(fèi)用吶
答: 你好,是的 需要根據(jù)固定資產(chǎn)種類,規(guī)格型號分明細(xì)
老師:您好!公司購買的服務(wù)器(類型交換機(jī)一樣的設(shè)備。15000元),納入固定資產(chǎn)管理,還是直接全部計(jì)管理費(fèi)用?
答: 你好 不是設(shè)備吧? 記管理費(fèi)用?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)修理不是都記到管理費(fèi)用嗎?不管哪個(gè)部門的固定資產(chǎn)修理都記到管理費(fèi)用?
答: 您好:不是都記到管理費(fèi)用。新的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,“企業(yè)生產(chǎn)車間(部門)和行政管理部門發(fā)生的固定資產(chǎn)修理費(fèi)用等后續(xù)支出,作為管理費(fèi)用核算”。 專設(shè)銷售部門的記到銷售費(fèi)用。


shadow 追問
2021-03-02 14:49
鄒老師 解答
2021-03-02 14:50
shadow 追問
2021-03-02 14:52
鄒老師 解答
2021-03-02 14:56